您当前的位置:首页 > 趋势
天天播报:中航西飞: 内部控制审计报告

时间:2023-04-17 22:02:49    来源:证券之星

  中航西安飞机工业集团股份有限公司


【资料图】

                   大华内字[2023]000021 号

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)

       中航西安飞机工业集团股份有限公司

           (截止 2022 年 12 月 31 日)

              目      录             页   次

一、   内部控制审计报告                      1-2

                                      大华会计师事务所(特殊普通合伙)

                        北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]

                         电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006

                                                  www.dahua-cpa.com

          内 部 控 制 审 计 报 告

                                         大华内字[2023]000021 号

中航西安飞机工业集团股份有限公司全体股东:

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相

关要求,我们审计了中航西安飞机工业集团股份有限公司(以下简称

中航西飞)2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

  一、企业对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》

               《企业内部控制应用指引》

                          《企业

内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价

其有效性是中航西飞董事会的责任。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的

有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷

进行披露。

  三、内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。

此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策

和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的

有效性具有一定风险。

                        大华内字[2023]000021 号内部控制审计报告

  四、财务报告内部控制审计意见

  我们认为,中航西飞于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基

本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)        中国注册会计师:

                                           张玲

      中国·北京             中国注册会计师:

                                          白莹莹

                          二〇二三年四月十四日

查看原文公告

标签:

上一篇:

下一篇:

广告

X 关闭

广告

X 关闭